| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tujuan :: Terwujudnya Pembinaan Dan Pengawasan Yang Efektif, Inovatif Dan Melayani |
0% | ||||||||||
| 1 | Terwujudnya Pembinaan Dan Pengawasan Yang Efektif, Inovatif Dan Melayani | ||||||||||
| 1. Rasio Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI | Persen | 4.8 | 0% | ||||||||
|
Sasaran :: Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.1 | Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. | ||||||||||
| 1. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI | Persen | 84 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 2. Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti | Persen | 96 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 4. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP | Persen | 77 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | ||||||||||