| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | CAPAIAN Kinerja |
PERSENTASE CAPAIAN Kinerja |
PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN |
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tujuan :: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif Efisien Inovatif Transparan dan Akuntabel |
0% | ||||||||||
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif Efisien Inovatif Transparan dan Akuntabel | ||||||||||
| 1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan | Nilai | 86 | 0% | ||||||||
|
Sasaran :: Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan |
0% | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 1.1 | Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan | ||||||||||
| 1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti | Persen | 39 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 64 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa | Persen | 45 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan | Nilai | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| Program | |||||||||||
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | ||||||||||
| Program | |||||||||||
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||||||